平成30年度収支決算書
平成30年度 貸借貸借表 収支計算書
貸 借 対 照 表 | |||||||||
令和3年3月31日時点 | |||||||||
(単位:円) | |||||||||
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | ||||||
Ⅰ資産の部 | |||||||||
1.流動資産 | |||||||||
現金預金 | 1,615,651 | 1,719,536 | △ 103,885 | ||||||
流動資産合計 | 1,615,651 | 1,719,536 | △ 103,885 | ||||||
2.固定資産 | |||||||||
(1)基本財産 | |||||||||
0 | |||||||||
基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(2)特定資産 | |||||||||
0 | |||||||||
特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(3)その他固定資産 | |||||||||
0 | |||||||||
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
資産合計 | 1,615,651 | 1,719,536 | △ 103,885 | ||||||
Ⅱ負債の部 | |||||||||
1.流動負債 | |||||||||
0 | |||||||||
流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.固定負債 | |||||||||
0 | |||||||||
固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
負債合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ⅲ正味財産の部 | |||||||||
1.指定正味財産 | |||||||||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(うち基本財産への充当額) | ( | ) | ( | ) | ( | 0 | ) | ||
(うち特定財産への充当額) | ( | ) | ( | ) | ( | 0 | ) | ||
2.一般正味財産 | 1,615,651 | 1,719,536 | △ 103,885 | ||||||
(うち基本財産への充当額) | ( | ) | ( | ) | ( | 0 | ) | ||
(うち特定財産への充当額) | ( | ) | ( | ) | ( | 0 | ) | ||
正味財産合計 | 1,615,651 | 1,719,536 | △ 103,885 | ||||||
負債及び正味財産合計 | 1,615,651 | 1,719,536 | △ 103,885 | ||||||
収 支 計 算 書 | ||||||||||
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで | ||||||||||
(単位:円) | ||||||||||
科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 | ||||||
Ⅰ事業活動収支の部 | ||||||||||
1.事業活動収入 | ||||||||||
(1)会費収入 | [ | 1,560,000 | ] | [ | 760,000 | ] | [ | 800,000 | ] | |
受取会費収入 | 1,560,000 | 760,000 | 0 | |||||||
(2)雑収入 | [ | 30 | ] | [ | 15 | ] | [ | 15 | ] | |
受取利息収入 | 30 | 15 | 15 | |||||||
事業活動収入計 | 1,560,030 | 760,015 | 800,015 | |||||||
2.事業活動支出 | ||||||||||
(1)事業費支出 | [ | 673,600 | ] | [ | 438,736 | ] | [ | 234,864 | ] | |
会議費支出 | 19,200 | 0 | 19,200 | |||||||
HP維持費支出 | 211,200 | 0 | 211,200 | |||||||
事務委託費支出 | 211,200 | 211,200 | 0 | |||||||
事務用品費支出 | 96,000 | 96,000 | 0 | |||||||
通信費支出 | 48,000 | 47,435 | 565 | |||||||
リース費用支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
消耗備品 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水道光熱費支出 | 8,000 | 1,757 | 6,243 | |||||||
雑支出 | 80,000 | 82,344 | △ 2,344 | |||||||
(2)管理費支出 | [ | 1,104,400 | ] | [ | 425,164 | ] | [ | 679,236 | ] | |
会議費支出 | 580,800 | 0 | 580,800 | |||||||
HP維持費支出 | 52,800 | 0 | 52,800 | |||||||
事務委託費支出 | 52,800 | 52,800 | 0 | |||||||
事務用品費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |||||||
通信費支出 | 12,000 | 11,859 | 141 | |||||||
リース費用支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
消耗備品 | 0 | 0 | 0 | |||||||
水道光熱費支出 | 2,000 | 439 | 1,561 | |||||||
顧問料 | 220,000 | 220,000 | 0 | |||||||
雑支出 | 20,000 | 20,586 | △ 586 | |||||||
公租公課 | 70,000 | 80,480 | △ 10,480 | |||||||
諸会費 | 70,000 | 15,000 | 55,000 | |||||||
慶弔費 | 0 | 0 | 0 | |||||||
事業活動支出計 | 1,778,000 | 863,900 | 914,100 | |||||||
事業活動収支差額 | △ 217,970 | △ 103,885 | △ 114,085 | |||||||
Ⅱ投資活動収支の部 | ||||||||||
1.投資活動収入 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | |
0 | ||||||||||
投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.投資活動支出 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | |
0 | ||||||||||
投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ⅲ財務活動収支の部 | ||||||||||
1.財務活動収入 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | |
0 | ||||||||||
財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.財務活動支出 | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | [ | 0 | ] | |
0 | ||||||||||
財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||||||
財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ⅳ予備費支出 | ||||||||||
予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||
当期収支差額 | △ 217,970 | △ 103,885 | △ 114,085 | |||||||
前期繰越収支差額 | 1,250,700 | 1,719,536 | △ 468,836 | |||||||
次期繰越収支差額 | 1,032,730 | 1,615,651 | △ 582,921 | |||||||