平成29年度収支決算書
平成30年度収支決算
貸 借 対 照 表 |
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平成30年3月31日時点 |
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(単位:円) |
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科 目 |
当年度 |
前年度 |
増 減 |
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Ⅰ資産の部 |
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1.流動資産 |
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現金預金 |
1,621,363 |
1,234,019 |
387,344 |
||||||
流動資産合計 |
1,621,363 |
1,234,019 |
387,344 |
||||||
2.固定資産 |
|||||||||
(1)基本財産 |
|||||||||
0 |
|||||||||
基本財産合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
(2)特定資産 |
|||||||||
0 |
|||||||||
特定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
(3)その他固定資産 |
|||||||||
0 |
|||||||||
その他固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
固定資産合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
資産合計 |
1,621,363 |
1,234,019 |
387,344 |
||||||
Ⅱ負債の部 |
|||||||||
1.流動負債 |
|||||||||
0 |
|||||||||
流動負債合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.固定負債 |
|||||||||
0 |
|||||||||
固定負債合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
負債合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ⅲ正味財産の部 |
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1.指定正味財産 |
|||||||||
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
||||||
(うち基本財産への充当額) |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
||
(うち特定財産への充当額) |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
||
2.一般正味財産 |
1,621,363 |
1,234,019 |
387,344 |
||||||
(うち基本財産への充当額) |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
||
(うち特定財産への充当額) |
( |
) |
( |
) |
( |
0 |
) |
||
正味財産合計 |
1,621,363 |
1,234,019 |
387,344 |
||||||
負債及び正味財産合計 |
1,621,363 |
1,234,019 |
387,344 |
||||||
収 支 計 算 書 |
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平成29年4月1日から平成30年3月31日まで |
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(単位:円) |
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科 目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
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Ⅰ事業活動収支の部 |
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1.事業活動収入 |
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(1)会費収入 |
[ |
1,680,000 |
] |
[ |
1,680,000 |
] |
[ |
0 |
] |
|
受取会費収入 |
1,680,000 |
1,680,000 |
0 |
|||||||
(2)雑収入 |
[ |
500 |
] |
[ |
11 |
] |
[ |
489 |
] |
|
受取利息収入 |
500 |
11 |
489 |
|||||||
事業活動収入計 |
1,680,500 |
1,680,011 |
489 |
|||||||
2.事業活動支出 |
||||||||||
(1)事業費支出 |
[ |
676,160 |
] |
[ |
581,425 |
] |
[ |
94,735 |
] |
|
会議費支出 |
19,200 |
14,363 |
4,837 |
|||||||
HP維持費支出 |
207,360 |
207,360 |
0 |
|||||||
事務委託費支出 |
201,600 |
207,360 |
△ 5,760 |
|||||||
事務用品費支出 |
96,000 |
96,000 |
0 |
|||||||
通信費支出 |
64,000 |
45,370 |
18,630 |
|||||||
リース費用支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
消耗備品 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
水道光熱費支出 |
8,000 |
5,702 |
2,298 |
|||||||
雑支出 |
80,000 |
5,270 |
74,730 |
|||||||
(2)管理費支出 |
[ |
875,040 |
] |
[ |
711,242 |
] |
[ |
163,798 |
] |
|
会議費支出 |
580,800 |
434,476 |
146,324 |
|||||||
HP維持費支出 |
51,840 |
51,840 |
0 |
|||||||
事務委託費支出 |
50,400 |
51,840 |
△ 1,440 |
|||||||
事務用品費支出 |
24,000 |
24,000 |
0 |
|||||||
通信費支出 |
16,000 |
11,342 |
4,658 |
|||||||
リース費用支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
消耗備品 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
水道光熱費支出 |
2,000 |
1,426 |
574 |
|||||||
顧問料 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
雑支出 |
20,000 |
1,318 |
18,682 |
|||||||
公租公課 |
70,000 |
70,000 |
0 |
|||||||
諸会費 |
60,000 |
65,000 |
△ 5,000 |
|||||||
慶弔費 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
事業活動支出計 |
1,551,200 |
1,292,667 |
258,533 |
|||||||
事業活動収支差額 |
129,300 |
387,344 |
△ 258,044 |
|||||||
Ⅱ投資活動収支の部 |
||||||||||
1.投資活動収入 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
|
0 |
||||||||||
投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.投資活動支出 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
|
0 |
||||||||||
投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ⅲ財務活動収支の部 |
||||||||||
1.財務活動収入 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
|
0 |
||||||||||
財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2.財務活動支出 |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
[ |
0 |
] |
|
0 |
||||||||||
財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Ⅳ予備費支出 |
||||||||||
予備費支出 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
当期収支差額 |
129,300 |
387,344 |
△ 258,044 |
|||||||
前期繰越収支差額 |
1,174,000 |
1,234,019 |
△ 60,019 |
|||||||
次期繰越収支差額 |
1,303,300 |
1,621,363 |
△ 318,063 |